AUDIT

Contrôle interne

Les fonctions liées à la maîtrise des risques et à la gouvernance se déclinent de manière spécifique à chaque entreprise et secteur d'activité. Malgré la diversité des fonctions et des pratiques, les enjeux sont les mêmes pour tous :

Comment faciliter l'atteinte des objectifs ?

  • Comment prévenir la perte de ressources ?
  • Comment faire pour que l'organisation respecte la conformité aux lois et règlements ?
  • Comment garantir la fiabilité des informations financières ?

→ Nous intervenons à vos côtés dans la mise en place et/ou l'évaluation de vos dispositifs et procédures, que ce soit pour répondre à des exigences réglementaires, ou à des enjeux opérationnels.

Notre démarche repose sur :

      • une phase préparatoire de prise de connaissance : processus et contrôles clé existants,
      • une phase d'évaluation : test de l'efficacité du dispositif de contrôle interne,
      • une phase d'appréciation : recommandations d'optimisation, et suivi de plan d'action

Nos outils de travail collaboratifs permettent d'accéder à tout moment à l'information financière de votre entreprise.

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